
老師,我是商貿(mào)企業(yè),本月發(fā)生了快遞費,分錄如下借:管理費用 應(yīng)交稅費/增值稅/待抵扣稅額為什么不是進(jìn)項稅額,而是待抵扣呢
答: 是不是這個進(jìn)項稅的票要留著以后月份再抵扣呢?
借:管理費用-辦公費 2564.1 應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅 435.9 貸:銀行存款 3000,這筆待抵扣進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)435.9 借:應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅 -435.9,這樣對嗎
答: 你好,轉(zhuǎn)出分錄應(yīng)當(dāng)是 借;管理費用 貸;應(yīng)交稅費(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 )
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
火車票,進(jìn)項稅額抵扣30元,做帳時是,借管理費用-差旅費,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額?還是應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額?
答: 借管理費用-差旅費,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額


科科 追問
2019-12-11 21:53
青椒老師 解答
2019-12-11 21:54
科科 追問
2019-12-11 21:56
青椒老師 解答
2019-12-11 21:57
科科 追問
2019-12-11 21:59
科科 追問
2019-12-11 22:00
青椒老師 解答
2019-12-11 22:01
青椒老師 解答
2019-12-11 22:02