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送心意

老江老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-31 08:38

你好
根據(jù)財(cái)稅(2016)36號(hào)文件,附件一:
第二十七條 下列項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣:
(一)用于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或者個(gè)人消費(fèi)的購(gòu)進(jìn)貨物、加工修理修配勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)。其中涉及的固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn),僅指專用于上述項(xiàng)目的固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)(不包括其他權(quán)益性無形資產(chǎn))、不動(dòng)產(chǎn)。
納稅人的交際應(yīng)酬消費(fèi)屬于個(gè)人消費(fèi)。
(二)非正常損失的購(gòu)進(jìn)貨物,以及相關(guān)的加工修理修配勞務(wù)和交通運(yùn)輸服務(wù)。
(三)非正常損失的在產(chǎn)品、產(chǎn)成品所耗用的購(gòu)進(jìn)貨物(不包括固定資產(chǎn))、加工修理修配勞務(wù)和交通運(yùn)輸服務(wù)。
(四)非正常損失的不動(dòng)產(chǎn),以及該不動(dòng)產(chǎn)所耗用的購(gòu)進(jìn)貨物、設(shè)計(jì)服務(wù)和建筑服務(wù)。
(五)非正常損失的不動(dòng)產(chǎn)在建工程所耗用的購(gòu)進(jìn)貨物、設(shè)計(jì)服務(wù)和建筑服務(wù)。
納稅人新建、改建、擴(kuò)建、修繕、裝飾不動(dòng)產(chǎn),均屬于不動(dòng)產(chǎn)在建工程。
(六)購(gòu)進(jìn)的旅客運(yùn)輸服務(wù)、貸款服務(wù)、餐飲服務(wù)、居民日常服務(wù)和娛樂服務(wù)。(旅客運(yùn)輸服務(wù)已經(jīng)可以計(jì)算抵扣)

小杰 追問

2019-07-31 08:41

那這種業(yè)務(wù)招待費(fèi),差旅費(fèi)可以抵扣沒?

老江老師 解答

2019-07-31 08:42

差旅費(fèi)可以抵扣,餐飲服務(wù),屬于個(gè)人消費(fèi),不能抵

小杰 追問

2019-07-31 08:46

又有人說分什么個(gè)稅和企稅,說企業(yè)的不行,個(gè)人的又可以,那是什么意思?

老江老師 解答

2019-07-31 08:51

對(duì)
假如你請(qǐng)我吃飯,100塊,增值稅6,共計(jì)支出106元
1、從增值稅的角度看,6塊增值稅,不能抵扣
2、從企業(yè)所得稅的角度看,你請(qǐng)我吃飯,是與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的,所以106塊,可以在稅前列支
3、實(shí)務(wù)中,一般很少提及個(gè)人所得稅(請(qǐng)客戶吃飯,完了,還要收他個(gè)稅,找抽?。?/p>

小杰 追問

2019-07-31 09:05

那專票計(jì)入的是企業(yè)招待費(fèi),那到底什么時(shí)候可以抵扣,什么時(shí)候不可以

老江老師 解答

2019-07-31 09:08

餐飲的專票,不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,這是明文規(guī)定 
但是,可以抵所得稅

小杰 追問

2019-07-31 09:29

那意思是,借管理費(fèi)用/業(yè)務(wù)招待費(fèi),進(jìn)項(xiàng)稅,貸/銀行存款,這種的進(jìn)項(xiàng)是不可以抵扣的嗎?

老江老師 解答

2019-07-31 09:30

是的,進(jìn)項(xiàng)不能抵扣
所以
借管理費(fèi)用/業(yè)務(wù)招待費(fèi)(價(jià)稅合計(jì))
貸 銀行存款

小杰 追問

2019-07-31 09:42

老師您好,電子繳稅付款憑證是完稅憑證嗎?上面還蓋了銀行的章

老江老師 解答

2019-07-31 09:48

那是銀行的憑證吧
完稅憑證,電子稅務(wù)局可以打印的

小杰 追問

2019-07-31 09:59

住宿費(fèi)能抵扣嗎?完稅憑證查詢不到是什么情況?

小杰 追問

2019-07-31 09:59

完稅憑證一定要打嗎?

老江老師 解答

2019-07-31 10:01

1 住宿費(fèi)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)
2 完稅憑證,實(shí)務(wù)中,很少有人去打的(不交稅,稅務(wù)肯定會(huì)找你的,不需要憑證來證明)

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您好 可以直接這樣寫分錄 借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:銀行存款 然后勾選平臺(tái)做勾選不抵扣操作就好了
2019-11-29 16:43:41
你好! 年底匯總做分錄沖銷 借應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2020-05-15 09:57:15
同學(xué)你好,進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都需要在月末轉(zhuǎn)到已交稅金里,然后貸方下個(gè)月繳納,借方留底后面抵扣
2020-05-14 13:28:39
您好 這樣賬務(wù)處理正確的
2019-09-03 11:23:53
你好,對(duì)的~業(yè)務(wù)招待費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額及轉(zhuǎn)出是這樣做的
2019-01-05 16:33:21
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