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送心意

洛洛老師

職稱中級會計師

2019-12-11 16:25

您好,有出去是什么意思,本月申報的附加稅就是用減了預(yù)繳增值稅之后應(yīng)交的增值稅來計算的,你看一下是不是申報表填錯了。

自我 追問

2019-12-11 17:07

申報沒有錯誤。我仔細給你說:11月做賬應(yīng)交增值稅10340.78元,但是10月份預(yù)繳增值稅留有129.44元的余額沒有抵扣,這個申報稅款的時候就是10340.78-129.44=10211.34,這個是11月份要交的增值稅。
      但是附加稅賬務(wù)上我是按照10340.78來計算的。但是申報的時候報表是按照10211.34繳納的。這樣的情況我應(yīng)該怎么處理好呢?

洛洛老師 解答

2019-12-11 17:09

您好,那就是你的賬務(wù)多做了附加稅,現(xiàn)在按多出來的金額沖減。

自我 追問

2019-12-11 21:37

怎么沖減呢,老師

洛洛老師 解答

2019-12-11 22:12

您好,你多交的部分借稅金及附加貸各種稅金

洛洛老師 解答

2019-12-11 22:12

金額就是紅字負數(shù)。

自我 追問

2019-12-11 22:14

已交附加稅比我賬務(wù)上要少點,我現(xiàn)在需要把賬務(wù)處理過,改成和已交的附加稅一樣嗎

洛洛老師 解答

2019-12-11 22:23

您好,已交的稅金更多就是補做稅金,你需要調(diào)賬申報跟賬務(wù)一樣。

自我 追問

2019-12-11 22:26

但是我申報的增值稅是正確的。我賬務(wù)處理是沒有減129.44的增值稅計提的附加稅,申報的時候肯定要把上個月留的129.44元抵減了申報繳稅撒。

洛洛老師 解答

2019-12-11 22:43

您好,你的申報正確,已交附加稅比你賬上少。說明賬上要補交。你這里矛盾了。

洛洛老師 解答

2019-12-11 22:45

不管怎樣,你就按照哪個正確天哪個,申報正確調(diào)賬務(wù),總金額一樣就行,上月不對,這月安差額調(diào)整正確就可以。

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你好,10月份 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 10000 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 2500 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 7500 然后再都轉(zhuǎn)到未交增值稅上就可以了。
2021-10-10 16:00:31
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項1萬, 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項2500 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅6500 借應(yīng)交稅費未交增值稅 貸應(yīng)交稅費預(yù)交增值稅3000。 最后只需要交3500 借應(yīng)交稅費未交增值稅貸銀行存款3500。
2021-10-10 15:58:30
你好!銷項稅額是實際銷售產(chǎn)生的,可以說已經(jīng)包含了預(yù)繳的增值稅
2023-12-23 23:58:50
你好,問題能否描述更清晰些,單從字面看,本月增值稅就是銷項減去進項等于4100,和借方余額還有繳納時沒關(guān)系的。
2021-10-10 23:04:38
您好,有出去是什么意思,本月申報的附加稅就是用減了預(yù)繳增值稅之后應(yīng)交的增值稅來計算的,你看一下是不是申報表填錯了。
2019-12-11 16:25:19
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