老師,能把租賃凈現(xiàn)值的計(jì)算過程列一下嗎?答案只到 問
同學(xué)您好,正在解答請稍等 答
前期工資計(jì)提有誤,現(xiàn)在賬上應(yīng)付工資與實(shí)際應(yīng)付工 問
你好,如果是多計(jì)提了,就沖銷。 如果是少計(jì)提了,就補(bǔ)計(jì)提?? 答
老師,你好,請問公司支付給大學(xué)教授專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),用于技 問
你好,你們是委托個(gè)人提供技術(shù)服務(wù)是嗎?借研發(fā)支出貸銀行存款 答
老板想用公戶的錢還網(wǎng)貸,可以以備用金的名義轉(zhuǎn)五 問
你好,可以的,操作沒問題 答
老師是否可以解釋下,子公司定向增發(fā)(原賬+增資所占 問
老師正在計(jì)算中,請同學(xué)耐心等待哦 答

將損益類賬戶余額轉(zhuǎn)入本年利潤賬戶 ,出現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi),要加到管理費(fèi)用的后面嗎?
答: 應(yīng)交稅費(fèi)不是損益類科目,不能轉(zhuǎn)到本年利潤的。
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目到本年利潤,是把管理費(fèi)用合計(jì)金額結(jié)轉(zhuǎn),還是把他下面每個(gè)明細(xì)科目都一一寫在憑證上結(jié)轉(zhuǎn)
答: 你好 每個(gè)明細(xì)科目都要去結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
本月“管理費(fèi)用”賬戶借方合計(jì)數(shù)為3680元,將企業(yè)損益類賬戶發(fā)生額合計(jì)數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)入“本年利潤”賬戶。
答: 你好 借:本年利潤??3680 貸:管理費(fèi)用??3680


懵懂的柜子 追問
2019-12-05 20:20
許老師 解答
2019-12-05 21:18