
去年底成立的新公司,現(xiàn)在賬上有很多留抵稅額和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,之前購稅盤和維護(hù)費(fèi)共計(jì)480,只做了一筆 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 現(xiàn)在稅務(wù)報(bào)表上我要不要申報(bào)這筆費(fèi)用呢?
答: 需要,這個(gè)是可以抵扣的
管理費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)稅,入賬時(shí)做借管理費(fèi)用-辦公費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,貸銀行存款行嗎
答: 你好,是取得專用發(fā)票,暫時(shí)沒有認(rèn)證抵扣?
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,24年6月確認(rèn)一筆費(fèi)用:借:管理費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅額貸:其他應(yīng)付24年12月付款重復(fù)確認(rèn)費(fèi)用:借:管理費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅額貸:銀行存款2025年1月調(diào)整分錄應(yīng)該怎么做?
答: 你好,同學(xué),可以做 借:其他應(yīng)付款 貸:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤


小胡 追問
2019-12-04 12:37
陳詩晗老師 解答
2019-12-04 12:38
小胡 追問
2019-12-04 13:34
陳詩晗老師 解答
2019-12-04 15:14