
11月收到對方普票 12月發(fā)現發(fā)票開錯了 怎么做分錄
答: 開了負數嗎 做之前分錄不變金額是負數
發(fā)票開錯了,沖紅的,怎么做分錄
答: 你好!借:應收賬款 (紅字)貸:主營業(yè)務收入(紅字),應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)(紅字)。供參考。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師請問一下上月發(fā)票開錯了,這個月沖紅了,又重新開了一張一樣的發(fā)票,怎么做分錄?成本還需要結轉不?
答: 借應收賬款負數 貸主營業(yè)務收入負數 應交稅費負數 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費
我公司是銷售方,有一筆是7月份的銷售,但是在11月發(fā)現發(fā)票開錯了,所以把7月那筆開了沖紅發(fā)票,請問怎么做分錄?要把成本結轉出來嗎?
老師,我4月發(fā)票開錯稅率了,原為0稅率的,開了3%的稅率,5月已經開了紅字發(fā)票,那4月的稅要怎么做分錄呢,稅金為1067.但是4月未交稅
發(fā)票開錯了 然后開了對應的負數發(fā)票 后邊有把正確的發(fā)票開好了 請問老師 這三張發(fā)票 做分錄的時候是每一張都做 還是就做一筆

