
結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益:借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付,借利潤分配—未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整,是這樣嗎
答: 你好同學(xué),對的,是這樣做的。
老師,其他應(yīng)付款做以前年度損益調(diào)整。同時(shí)也要對利潤分配---未分配利潤,做處理嗎?
答: 你好 具體地什么業(yè)務(wù)
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
以前年度多計(jì)提了殘保金,今年沖銷的分錄:借:以前年度損益調(diào)整 -100 貸:其他應(yīng)付款 -1000;借:以前年度損益調(diào)整 1000 貸:利潤分配-未分配利潤 1000,請問對嗎?
答: 學(xué)員您好。兩個(gè)分錄正確,但是也要考慮所得稅影響。


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2019-11-30 08:56
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2019-11-30 08:56
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2019-11-30 09:01
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