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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-11-29 15:00

你好  是的 在本月做調(diào)整 是讓你轉(zhuǎn)出嗎

may 追問

2019-11-29 15:00

對,轉(zhuǎn)出

may 追問

2019-11-29 15:01

我直接做個負數(shù)會計分錄就可以是吧

meizi老師 解答

2019-11-29 15:02

你好  你們實際有業(yè)務 只是對方?jīng)]交稅 是專票還是普票

may 追問

2019-11-29 15:03

還有就是如果是18年的成本發(fā)票需要作廢轉(zhuǎn)出,今年要補所得稅,那賬務需要怎么處理?

may 追問

2019-11-29 15:03

都是普票

meizi老師 解答

2019-11-29 15:03

你好  你已經(jīng)做成本費用了  實際的業(yè)務 只是發(fā)票無效 到時你匯算調(diào)整處理就行了。如果是專票的話  做轉(zhuǎn)出分錄 去繳納增值稅附加稅等就行了

may 追問

2019-11-29 15:06

18年的成本發(fā)票需要作廢轉(zhuǎn)出,這個月要補所得稅,然后補交的所得稅在19年賬務上要怎么寫會計分錄?

may 追問

2019-11-29 15:08

你的意思業(yè)務是真實的,賬不需要處理,匯算時把它稅前扣除就可以是嗎

meizi老師 解答

2019-11-29 15:08

你好 借以前年度損益調(diào)整貸應交稅費-應交企業(yè)所得稅 借應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸銀行存款 借未分配利潤貸 以前年度損益調(diào)整

may 追問

2019-11-29 15:10

借應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸銀行存款    直接這樣不對是嗎?

meizi老師 解答

2019-11-29 15:11

你好  是的 你得去計提  不然你的 應交稅費-應交企業(yè)所得稅會借方有余額的

may 追問

2019-11-29 15:13

那關于發(fā)票作廢轉(zhuǎn)出,你的意思業(yè)務是真實的,賬不需要處理,匯算時把它稅前扣除就可以是嗎

meizi老師 解答

2019-11-29 15:15

嗯 如果是今年的業(yè)務的話 是可以  因為其實就是發(fā)票沒交稅  所以你無法稅前扣除 。 匯算調(diào)整處理

may 追問

2019-11-29 15:15

may 追問

2019-11-29 15:16

稅金結轉(zhuǎn)分錄這樣做對嗎?

may 追問

2019-11-29 15:17

嗯 如果是今年的業(yè)務的話 是可以 因為其實就是發(fā)票沒交稅 所以你無法稅前扣除 。 匯算調(diào)整處理  我也可以做筆負數(shù)會計分錄嗎?

meizi老師 解答

2019-11-29 15:20

你好 是的 是這樣來結轉(zhuǎn) 其實你第二部 既然轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方余額了 就不要轉(zhuǎn)出去未交增值稅借方去了。扥后面有稅在去轉(zhuǎn)抵減就行了。

may 追問

2019-11-29 15:40

以前年度損益調(diào)整   我軟件里沒有這個科目?你看怎么處理

meizi老師 解答

2019-11-29 15:50

你好 走未分配利潤來直接做就行了

may 追問

2019-11-29 15:52

借應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸銀行存款 借未分配利潤 貸應交稅費-應交企業(yè)所得稅    這樣是嗎??

meizi老師 解答

2019-11-29 15:56

嗯 是的直接這樣來做的

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你好 是的 在本月做調(diào)整 是讓你轉(zhuǎn)出嗎
2019-11-29 15:00:01
請問隔月的發(fā)票可以作廢嗎? 不能 只能本月開紅字
2020-07-06 16:12:43
您好,發(fā)票不能跨年,今年的都要記入到賬里,不能留到明年再用。
2020-11-27 17:51:44
您好是的,需要把成本減掉的
2020-01-06 16:31:38
您好!不行,沒用了已經(jīng)。重新去開。
2016-04-11 13:12:30
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