
在不?老師調(diào)整2019年6月5#憑證少付工資尾數(shù) 營業(yè)外收入 0.31調(diào)整2019年6月5#憑證少付工資尾數(shù) 其他應(yīng)付款 進益澳門 -0.318、9、10月份少付了工資尾數(shù),在11月怎么做會計分錄?這個問題 庫存現(xiàn)金支付員工工資 小數(shù)部分未支付 在11月要做什么分錄調(diào)整為支付的小數(shù)部分工資
答: 借,應(yīng)付職工薪酬 貸,X費用~工資
老師你好!庫存現(xiàn)金盤贏了,比賬上多了5元,那我要調(diào)成現(xiàn)實的,借,庫存現(xiàn)金105元,貸,待處理財產(chǎn)損益105元,等查明原因了,借,待處理財產(chǎn)損益105元。貸,其他應(yīng)付款100元(支付個人或單位)貸,營業(yè)外收入5元??梢园??
答: 您好,是沒有問題的,您的處理非常正確
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
之前會計把押金直接做成了營業(yè)外收入,現(xiàn)在要返給客戶押金,我該怎么做?有押金分錄是不是應(yīng)該這么做,借庫存現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款
答: 你好!紅字沖減之前的營業(yè)外收入,然后做成借現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款,然后支付出去


AA會計學(xué)堂-希老師 追問
2019-11-26 17:33
陳詩晗老師 解答
2019-11-26 17:43