老師您好,比如我們做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,我們賬上應(yīng)該怎么走 問(wèn)
是自然人股東做股權(quán)轉(zhuǎn)讓 ? 答
未撥付工程款,做了預(yù)繳稅款。預(yù)繳稅款部分要做收 問(wèn)
款項(xiàng)都沒(méi)撥付。也沒(méi)有開(kāi)票,不需要做收入 答
老師收到服務(wù)費(fèi)發(fā)票 要繳納印花稅 填寫(xiě)什么科目 問(wèn)
您好,是交印花稅怎么寫(xiě)分錄嗎 答
老師,我想問(wèn)一下 ,公司購(gòu)買(mǎi)的水果 發(fā)放給員工做福 問(wèn)
您好, 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工 借:應(yīng)付職工 貸:銀行存款 答
老師,問(wèn)下我這邊24年匯繳更正后有27000多企業(yè)所得 問(wèn)
一般退的稅管理里面,在這里面選擇抵欠之后退稅 答

你好,老師,小規(guī)模憑證記賬你看對(duì)否?借:應(yīng)收賬款 27000貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 26500貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~銷(xiāo)項(xiàng)稅500 借:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~銷(xiāo)項(xiàng)稅500 貸:營(yíng)業(yè)外收入~增值稅減免500
答: 你好,你的會(huì)計(jì)分錄是正確的
新銳網(wǎng)絡(luò)通信(新三板)實(shí)操中 業(yè)務(wù)33中,題目說(shuō)了免征增值稅項(xiàng)目,為何記賬憑證的答案依然有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷(xiāo)項(xiàng)稅16279.25?這個(gè)16279.25是如何計(jì)算得出?
答: 應(yīng)該是寫(xiě)的納稅時(shí)的稅額,為了答案完整性
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
應(yīng)繳稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅,月底怎么記,還用寫(xiě)張憑證算出本月應(yīng)交增值稅
答: 要是銷(xiāo)項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額就是你這個(gè)月要交的增值稅,需要轉(zhuǎn)出到應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

