老師您好!我們公司接了一個工程,因為資質不夠,所以 問
以后誰給客戶開發(fā)票如果是你們開的話就是寫你們如果是被掛靠公司的話就寫被掛靠公司 答
老師好,請問,我們這月股東變了,同時追加注入了資本 問
借銀行存款貸實收資本-XX股東 答
老師,你好!請問異地進行設備安裝需要預繳稅款嗎? 問
你好是的是需要的 答
收到百貨批發(fā)零售增值稅普通發(fā)票*食品制造機械* 問
你好,這個稅目是機械設備不應該來免稅的 答
@樸老師,你的所得稅不對吧 問
你說的是哪里不對呢? 答

結轉都是借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額應交稅費-未交增值稅沒有另外做分錄:結轉銷項:借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-轉出未交增值稅再借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅貸:應交稅費-未交增值稅
答: 可以的
老師,你好,月末增值稅結轉,必須按照這樣的步驟嗎?如果進項大于銷項借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額借:應交稅費——未交增值稅貸:應交稅費——應交稅費——轉出未交增值稅如果銷項大于進項借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額借: 應交稅費——應交稅費——轉出未交增值稅貸:應交稅費——未交增值稅
答: 你好,分錄對的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一、進項稅額和銷項稅額到月底用結轉嗎?是應該如下步驟么 1、結轉進項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 2、結轉銷項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 3、結轉應繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅 4、實際交納時 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
答: 是的。就是這樣老做分錄的?


子桑老師 解答
2022-01-07 14:49
雪云微 追問
2022-01-07 14:50
雪云微 追問
2022-01-07 14:52
子桑老師 解答
2022-01-07 15:08
雪云微 追問
2022-01-07 15:16
子桑老師 解答
2022-01-07 15:18