哪位老師有采購(gòu)報(bào)表的模版? 問(wèn)
你好你可以在這里搜索下載。 就搜索采購(gòu) 答
公司會(huì)收取物流卸貨費(fèi),有的司機(jī)沒(méi)有手機(jī)銀行,無(wú)法 問(wèn)
可以現(xiàn)金收取,再存入公戶 答
你好老師,請(qǐng)問(wèn)如果我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)24年的產(chǎn)品當(dāng)時(shí)出庫(kù) 問(wèn)
同學(xué),你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:庫(kù)存商品 答
老師請(qǐng)問(wèn)7月才繳第一季度所得稅怎么做會(huì)計(jì)分錄 問(wèn)
? 計(jì)提匯算所得稅 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 交稅???????????? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 ? ? ?? 貸:銀行存款 答
(如果讓原來(lái)的老師答就最好啦,最新的情況是這樣)情 問(wèn)
在簡(jiǎn)化假設(shè)下(主要考慮推薦積分和消費(fèi)收回成本),每月固定成本 11.5 萬(wàn)元,單張卡邊際貢獻(xiàn)約 1300 元,盈虧平衡點(diǎn)約為每月 89 張卡 答

本期銷售了一批物品,銷項(xiàng)稅額是7000.需要做如下會(huì)計(jì)分錄嗎借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 7000 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 7000
答: 銷項(xiàng)稅不存在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,就是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目,交稅平賬
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)會(huì)計(jì)分錄 可以是 借:應(yīng)交稅費(fèi) —未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額
答: 你好,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
是建筑業(yè)營(yíng)改增新戶,把銷項(xiàng)稅額入應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額1000,進(jìn)項(xiàng)稅入應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額500,實(shí)際交稅進(jìn)項(xiàng)稅1000-銷項(xiàng)稅500=500,會(huì)計(jì)分錄怎么走?
答: 您好!月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 500


Zyy 追問(wèn)
2019-11-19 19:13
郭老師 解答
2019-11-19 19:13
Zyy 追問(wèn)
2019-11-19 19:14
郭老師 解答
2019-11-19 19:16
Zyy 追問(wèn)
2019-11-19 19:21
郭老師 解答
2019-11-19 19:22
Zyy 追問(wèn)
2019-11-19 22:06
郭老師 解答
2019-11-19 22:07
Zyy 追問(wèn)
2019-11-19 22:17
郭老師 解答
2019-11-19 22:26
Zyy 追問(wèn)
2019-11-19 22:28
郭老師 解答
2019-11-19 22:31
Zyy 追問(wèn)
2019-11-19 22:33
郭老師 解答
2019-11-19 22:35
Zyy 追問(wèn)
2019-11-19 22:37
郭老師 解答
2019-11-19 22:42
Zyy 追問(wèn)
2019-11-19 22:45
郭老師 解答
2019-11-19 22:46