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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2019-04-06 11:55

銷項稅不存在進項稅轉(zhuǎn)出,就是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目,交稅平賬

david lee 追問

2019-04-06 12:01

上面我做的這個分錄,需要做嗎

江老師 解答

2019-04-06 12:03

你的分錄應(yīng)該是: 
1、結(jié)轉(zhuǎn)本月增值稅 
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)7000 
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)7000 
2、結(jié)轉(zhuǎn)本月增值稅 
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)7000 
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅7000 
3、交稅平賬 
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅7000 
貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)7000

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相關(guān)問題討論
您好,您進項稅額轉(zhuǎn)出的項目是什么?
2019-04-12 15:31:37
沒有
2017-06-06 10:28:44
你進項稅轉(zhuǎn)出的時候,就是貸應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進項稅額轉(zhuǎn)出 結(jié)轉(zhuǎn)的時候,應(yīng)該是在借方
2019-03-06 16:49:40
您好 就是前期有進項稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02
借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款 你好,通常是這樣處理
2017-07-05 13:01:35
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