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送心意

馮老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師 會(huì)計(jì)師 經(jīng)濟(jì)師

2016-03-31 14:18

請(qǐng)問(wèn)籌建期業(yè)務(wù)招待費(fèi)匯算清繳不用調(diào)增嗎

馮老師 解答

2016-03-31 14:07

籌建期業(yè)務(wù)招待費(fèi)全部承認(rèn),不用調(diào)增。

馮老師 解答

2016-04-01 09:54

不用的。

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籌建期業(yè)務(wù)招待費(fèi)全部承認(rèn),不用調(diào)增。
2016-03-31 14:07:50
業(yè)務(wù)招待費(fèi)的調(diào)增或調(diào)減 跟利潤(rùn)總額沒(méi)有直接關(guān)系,它的稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)是:企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過(guò)當(dāng)年銷售(營(yíng)業(yè))收入的5‰。 也就是說(shuō) 4萬(wàn)元的招待費(fèi)至多能 稅前扣除2.4萬(wàn)元,1.6萬(wàn)元要調(diào)增 納入企業(yè)所得稅的應(yīng)納所得額中去,而且2.4萬(wàn)元必須不能大于 銷售收入*5‰,否則 就按銷售收入*5‰稅前扣除 。 你不用擔(dān)心調(diào)增調(diào)減的問(wèn)題,因?yàn)槟愕睦麧?rùn)只要是處于負(fù)數(shù)狀況,是基本上不需要繳納企業(yè)所得稅的。當(dāng)然除非你公司以前年度有相關(guān)未處理的企業(yè)所得稅問(wèn)題 才可能會(huì)影響到本次匯算清繳。
2016-03-31 17:18:38
這個(gè)計(jì)業(yè)務(wù)招待費(fèi)即可的了
2018-08-23 15:34:52
籌建期間業(yè)務(wù)招待費(fèi)20萬(wàn)是支出,不納稅
2020-04-16 19:20:41
借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用--招待費(fèi)貸:銀行存款
2018-10-18 09:56:27
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