
你好,9月認(rèn)證的進(jìn)項在9月漏入賬了,現(xiàn)在入賬到10月,會計分錄應(yīng)該是怎樣呢
答: 您好 借:成本費用等 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:銀行存款等
我公司4月有進(jìn)項已認(rèn)證,但是沒有銷項,該如何做賬呢,月末需要處理嗎,報稅時做什么會計分錄呢
答: 進(jìn)項稅額大于銷項稅額,月末形成留抵稅額的情況,是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄的。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
本月進(jìn)項未認(rèn)證如何做會計分錄
答: 借:庫存商品,應(yīng)交稅費--待抵扣稅款貸:應(yīng)付賬款


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2019-11-18 12:57
bamboo老師 解答
2019-11-18 12:57