
你好老師,我新接手了一個(gè)公司財(cái)務(wù)工作,但是前期會(huì)計(jì)做的期末余額與實(shí)際不符,那我的期初余額能為0嗎,怎么建賬呢
答: 之前稅務(wù)局怎么申報(bào)的 你要設(shè)置0,所有的業(yè)務(wù)都要補(bǔ)做嗎
請(qǐng)問老師新建賬,期初余額是怎么計(jì)算出來的例如現(xiàn)在要建18年1月份的賬,實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)在17年8月份,怎么取期初數(shù)據(jù)呢
答: 你好。同學(xué)。期初余額等于上期的期末余額。 實(shí)際發(fā)生在17年8月,那么你的期初數(shù)據(jù)就是17年8月末的數(shù)據(jù)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我從記賬公司接的賬,賬上的銀行余額和實(shí)際不符,記賬會(huì)計(jì)說一直對(duì)不上,怎么辦呀稅務(wù)上有風(fēng)險(xiǎn)嗎
答: 你好 去核對(duì)下是什么原因。 每月都要賬實(shí)核對(duì)的 沒對(duì)賬的話 就挨著對(duì)下 要調(diào)整 有風(fēng)險(xiǎn)的
吳老師你好!公司建賬時(shí)報(bào)表的銀行余額跟實(shí)際銀行余額不符,這種情況應(yīng)該如何調(diào)賬呢?
哪位老師能不能幫我實(shí)際操作一下快帳,第一次建賬套,期初余額老是覺得錯(cuò)的一塌糊涂[Face:5][Face:5][Face:5]
老師您好,我們公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)不健全,導(dǎo)致賬面余額跟實(shí)際不一樣,應(yīng)該怎樣調(diào)賬啊
老師好,以前的會(huì)計(jì)把銀行存款沒做平,銀行賬和銀行實(shí)際余額對(duì)不上,我現(xiàn)在新建賬,期初數(shù)是用銀行實(shí)際余額還是用以前賬上余額

