国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-10-12 10:30

您好
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)付款-老板

鯉魚大門 追問

2020-10-12 10:32

剛開始我也是這么做的,但是后來想想,銀行存款并沒有老板轉(zhuǎn)進去的記錄

bamboo老師 解答

2020-10-12 10:33

那前面的余額是哪里來的?

鯉魚大門 追問

2020-10-12 10:34

不知道,老板讓我不用管,公司成立兩三年了,他之前賬戶很亂,一直沒有內(nèi)賬會計,我剛來的,所以就直接從七月份開始建賬了

bamboo老師 解答

2020-10-12 10:36

那就只好按老板說的這樣寫分錄

鯉魚大門 追問

2020-10-12 10:39

那就借:銀行存款    貸    其他應(yīng)付款-**         這樣沒有關(guān)系嗎    我這邊是內(nèi)賬     外賬是交給人家外賬公司做的,沒有做銀行賬

bamboo老師 解答

2020-10-12 10:41

那內(nèi)賬的話這樣寫沒事的

鯉魚大門 追問

2020-10-12 10:42

好的,謝謝老師

bamboo老師 解答

2020-10-12 10:43

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-老板
2020-10-12 10:30:59
這屬于一致,只不過有1000元不能動用。
2019-11-05 16:54:37
借營業(yè)外支出貸銀行存款相當于做盤虧。
2020-09-09 09:45:46
你好,全部計入管理費用就行
2018-08-26 10:45:19
同學,你好。發(fā)票未到,貨先到,這種情況先暫估入庫。 發(fā)票到了以后,把暫估入庫紅沖,重新入庫。
2020-07-03 09:59:55
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...