
老師好!建賬的時候,應(yīng)收賬款余額是4萬,但中途退貨了,實際的單據(jù)余額是3.8萬,怎么做賬務(wù)處理?
答: 同學(xué) 你好 退貨的話要開紅字發(fā)票 借:應(yīng)收賬款 借方紅字 2000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸方紅字 根據(jù)適用稅率 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 貸方紅字
您好,做賬中途加入銀行賬,該賬戶有余額,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?期初建賬的時候沒有這個賬戶,后面新增加的收款賬戶,沒有期初余額該怎么做?
答: 你好,內(nèi)賬還是外賬,內(nèi)賬的話可以做未分配利潤。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
如果我建賬時候是根據(jù)年報財務(wù)報表期末余額填寫期初余額的,但是年報時候數(shù)據(jù)是錯的,就是銀行帳沒有坐在財務(wù)報表里面,請問建賬時候我期初數(shù)是根據(jù)實際銀行存款余額填制嗎如果不填的話,我賬務(wù)上面怎么處理,因為建賬是從18年1月份,1月1號時候銀行賬面有3萬元,但是年報時候財務(wù)報表貨幣資金一欄我就只有幾百元,怎么處理能在后來做賬時候都能做平
答: 要根據(jù)正確的填寫,年報上錯的也要改了

