老師,5月開了份發(fā)票,5月貨物出庫了,發(fā)票開錯了,6月紅 問
直接原分錄紅沖就行,沒有補開票就按未開票收入申報增值稅 答
老師 我們小規(guī)模納稅人,申報2季度增值稅,要先申報 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
@郭老師,收到個稅手續(xù)費38.58,4月申報了增值稅,稅額 問
可是你這個是銷項稅額呀,借銀行存款38.58 貸營業(yè)外收入38.58÷1.0616 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項2.18 答
老師,稅賬庫存結(jié)存數(shù)量為0,由于小數(shù)點原因金額還結(jié) 問
你好,你這個計入營業(yè)外支出就可以了。 答
老師,這個是依據(jù)哪個公式算來的,沒明白解析 問
你好同學(xué)! 能否詳細說一下你的問題呢 目前只可以看到您引用的題目,但是無法看到相關(guān)的計算過程及答案解析 答

老師,我們是季報,季度銷售額低于30萬沒有交稅,我9月的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的時候結(jié)轉(zhuǎn)少了,8月的結(jié)轉(zhuǎn)多了,季度合計數(shù)是對的,現(xiàn)在怎么處理啊?
答: 你這個結(jié)轉(zhuǎn)指的啥,你做啥,確認收入少了??還是啥
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額?增值稅結(jié)轉(zhuǎn):1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項)2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項)貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額,借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅請問如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅為借方余額,怎么做分錄??這種情況進項稅是正常勾選嗎?申報表要怎么填?
答: 你好 1.是借方了的話 就不在做分錄 就在應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方放著 以后月份有稅的時候抵減即可 2. 進項已經(jīng)大于了銷項稅的情況下可以不考慮勾選了 。 主要考慮你們有稅負率考核的話 適當(dāng)繳納稅費
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
月末結(jié)轉(zhuǎn)稅費的時候結(jié)轉(zhuǎn)的是增值稅進項稅 還是結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅銷-進在結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該稅費-未交增值稅。還是增值稅銷結(jié)轉(zhuǎn) 增值稅進結(jié)轉(zhuǎn)
答: 你好,根據(jù)銷項稅額與進項稅額的差額結(jié)轉(zhuǎn) 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅


強健的板栗 追問
2019-11-14 10:54
maize老師 解答
2019-11-14 10:57
強健的板栗 追問
2019-11-14 10:58
maize老師 解答
2019-11-14 11:03
強健的板栗 追問
2019-11-14 11:04
maize老師 解答
2019-11-14 11:04