
增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),留抵了,分錄怎么做
答: 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 銷項(xiàng) 貸進(jìn)項(xiàng) 都是三級(jí)科目
上月進(jìn)項(xiàng)稅有留抵,本月若留抵仍大于銷項(xiàng),不用交增值稅該做什么分錄。若本月留抵和進(jìn)項(xiàng)小于銷項(xiàng),需要繳稅怎么做分錄?
答: 月末形成留抵稅額的情況,無(wú)需做結(jié)轉(zhuǎn)分錄。 如果是需要繳納增值稅的情況,做 借 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(未交增值稅) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
銷項(xiàng)8719.80,進(jìn)項(xiàng)10899.45,增值稅留抵稅額2179.65,加計(jì)遞減稅額留抵1089.95,會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)??????
答: 你本月不交稅,不用計(jì)算加計(jì)抵減

