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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-03-28 21:43

只是認(rèn)證,沒申報了,還要做定步嗎?借;管理費用-福利費 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費 544

Bonnie 追問

2016-03-28 22:05

除非你在當(dāng)期就做了進項稅額轉(zhuǎn)出,這句話是什么意思

Bonnie 追問

2016-03-29 10:08

除非你在當(dāng)期就做了進項稅額轉(zhuǎn)出
而且計提的管理費用-福利費金額是3744,否則需要做補計提的分錄
請問老師的意思是不是在認(rèn)證了就做了進稅額轉(zhuǎn)出, 是屬于當(dāng)期做了進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
又計提的管理費用-福利費金額是3744,就不需要做補進的分錄嗎?

鄒老師 解答

2016-03-28 21:20

是的,申報表需要做進項稅額轉(zhuǎn)出處理

鄒老師 解答

2016-03-28 21:44

除非你在當(dāng)期就做了進項稅額轉(zhuǎn)出
而且計提的管理費用-福利費金額是3744,否則需要做補計提的分錄

鄒老師 解答

2016-03-29 19:48

正確的應(yīng)當(dāng)是這樣   借;管理費用-福利費 3744  貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費3744
因為你認(rèn)證抵扣了 你的分錄是  借;管理費用-福利費 3200  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)544  貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費3744   而這544不能抵扣,需要做進項稅額轉(zhuǎn)出
所以需要補計提福利費  借;管理費用-福利費  544   貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)544

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最后兩個可以借管理費用福利費貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
2021-09-28 19:59:16
你好,第二個分錄不用做,只做第一個和第三個就行。
2021-10-13 16:39:15
借;管理費用 貸:進項稅額轉(zhuǎn)出
2019-05-27 14:55:50
借:管理費用——福利費等 貸:應(yīng)付職工薪酬——福利費
2018-11-29 14:32:40
是的,需要補計提 借:管理費用-福利費 3200應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)544 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費3744 補計提 借;管理費用-福利費 貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)544
2016-03-29 21:12:23
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