工程公司收到購買酸奶的員工報銷的專票做賬,先入賬,再稅轉(zhuǎn)出,借:管理費用-福利費134.46 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額21.51貸:應(yīng)付職工職工薪酬-XX員工名 155.97借:應(yīng)付職工職工薪酬 -XX員工名 155.97貸:庫存現(xiàn)金進項稅轉(zhuǎn)出:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 稅轉(zhuǎn)費用借:管理費用貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出老師,是這樣嗎?這樣對嗎?
Sunny
于2018-08-27 13:18 發(fā)布 ??1234次瀏覽
- 送心意
職稱:
2018-08-27 13:27
你好,我看得有點復(fù)雜哦。前面部分對的,后面的進項稅額轉(zhuǎn)出:借應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 然后 借管理費用-福利費 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費
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借管理費用-水電費 貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
是這樣處理的
2017-07-07 10:09:30

您好借管理費用福利費貸應(yīng)付職工薪酬福利費,借應(yīng)付職工薪酬福利費進項稅額貸銀行等,轉(zhuǎn)出做借應(yīng)付職工薪酬福利費貸進項稅額轉(zhuǎn)出
2021-06-22 05:43:27

你好,最后的貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅去掉就對
2018-11-27 19:40:55

同學你好
這個可以的
2022-09-19 16:26:52

借 :管理費用-冰箱 688.79
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)110.21
貸: 銀行存款 799.00
進項轉(zhuǎn)出
借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)110.21
借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)-110.21
轉(zhuǎn)費用
借: 管理費用 110.21
借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)-110.21
這個對吧?
2018-07-19 11:50:44
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Sunny 追問
2018-08-27 13:35