#提問#老師, ?我想請(qǐng)問個(gè)問題,如果本月銷項(xiàng)是11838.05,本月進(jìn)項(xiàng)是509,上月有15000進(jìn)項(xiàng)留抵,請(qǐng)問這個(gè)分錄怎么做?
愿做菩薩那朵蓮
于2019-11-09 20:00 發(fā)布 ??601次瀏覽
- 送心意
立紅老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2019-11-09 20:11
你好,借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)3670.95 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 3670.95
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2019-11-09 20:11:57

借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
2021-08-05 15:23:28

你好,如果您沒有每個(gè)月都結(jié)轉(zhuǎn),可以通過進(jìn)項(xiàng)余額-銷項(xiàng)余額=13萬看出來
2019-10-17 15:59:28

留抵的結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣,無需做分錄
2016-04-20 09:28:54

借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 30000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 5000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 25000
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅25000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅25000
借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅500 貸:其他收益 500
2019-11-25 17:10:13
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