
銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),月底做留抵嗎?分錄怎么做
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
比如我本月進(jìn)項(xiàng)20萬(wàn),銷項(xiàng)15,上月有留抵8萬(wàn),分錄怎么出來(lái)著?我覺(jué)得我沒(méi)做對(duì)
答: 你好,如果您沒(méi)有每個(gè)月都結(jié)轉(zhuǎn),可以通過(guò)進(jìn)項(xiàng)余額-銷項(xiàng)余額=13萬(wàn)看出來(lái)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
本月銷項(xiàng)為3萬(wàn),上月留抵進(jìn)項(xiàng)5000,加計(jì)抵扣500這個(gè)月需做那些具體分錄
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 30000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 5000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 25000 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅25000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅25000 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅500 貸:其他收益 500
本月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)留抵稅后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)會(huì)計(jì)分錄
本月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)留抵稅后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)會(huì)計(jì)分錄
上月進(jìn)項(xiàng)稅有留抵,本月若留抵仍大于銷項(xiàng),不用交增值稅該做什么分錄。若本月留抵和進(jìn)項(xiàng)小于銷項(xiàng),需要繳稅怎么做分錄?


鄒老師 解答
2016-04-20 09:28
鄒老師 解答
2016-04-20 09:41