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送心意

徐阿富老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-09 18:35

你好,月末可以借應(yīng)交稅費(fèi)(銷項(xiàng)稅額)貸應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――轉(zhuǎn)出未交增值稅

追問

2019-11-09 18:38

就這一步就可以了嗎?不用管上月進(jìn)項(xiàng)留抵?

徐阿富老師 解答

2019-11-09 18:44

你好,你上期留抵余額在哪個(gè)子目的?

追問

2019-11-09 18:47

沒懂你問的是什么意思?

徐阿富老師 解答

2019-11-09 18:49

你好,你說上月有留底,那留底的金額在明細(xì)賬的哪個(gè)子目里?

追問

2019-11-09 18:54

上月因沒有銷項(xiàng),沒做賬務(wù)處理。只是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票到的時(shí)候做了應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅的分錄,已經(jīng)認(rèn)證留抵了

徐阿富老師 解答

2019-11-09 19:01

哦,那你這個(gè)月全部的余額都按照我說的分錄做,然后最后做,借應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸應(yīng)交稅費(fèi)――未交增值稅

徐阿富老師 解答

2019-11-09 19:02

這樣做了就可以的。

追問

2019-11-09 19:12

就比如這月銷項(xiàng)是11838.05,這月進(jìn)項(xiàng)只有509,可是上月有幾萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng),我可以這么做分錄嗎?

追問

2019-11-09 19:13

就是沒管上月留抵額

徐阿富老師 解答

2019-11-09 19:13

你好,可以的,可以這樣的

追問

2019-11-09 19:14

好的,謝謝!

徐阿富老師 解答

2019-11-09 19:14

不客氣,祝你生活愉快,請(qǐng)為我五星評(píng)價(jià),謝謝

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你好,月末可以借應(yīng)交稅費(fèi)(銷項(xiàng)稅額)貸應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-11-09 18:35:04
借其他應(yīng)收款-應(yīng)收退稅款 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 收到退稅款 借銀行存款 貸其他應(yīng)收款-應(yīng)收退稅款
2018-12-14 15:36:07
你好,這種情況不需要進(jìn)行賬務(wù)處理。
2019-12-11 14:22:47
你好,如果你已經(jīng)把留底誰(shuí)做在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目了,借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。如果沒有轉(zhuǎn)這里的,先轉(zhuǎn)這里來
2018-10-09 12:48:09
增值稅一般納稅人進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,形成的有進(jìn)項(xiàng)稅額留抵的情況下,賬務(wù)處理是, 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2022-12-15 16:20:19
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