
留抵進(jìn)項(xiàng)稅額退稅怎么做賬務(wù)處理
答: 借其他應(yīng)收款-應(yīng)收退稅款 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 收到退稅款 借銀行存款 貸其他應(yīng)收款-應(yīng)收退稅款
增值稅進(jìn)項(xiàng)留抵稅額退稅賬務(wù)處理怎么做?
答: 你好,如果你已經(jīng)把留底誰(shuí)做在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目了,借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。如果沒有轉(zhuǎn)這里的,先轉(zhuǎn)這里來(lái)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,有留抵稅額,月末怎么做賬務(wù)處理?
答: 你好,進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)


妙妙會(huì)計(jì) 追問
2018-12-14 15:42
妙妙會(huì)計(jì) 追問
2018-12-14 15:47
方老師 解答
2018-12-14 16:09