国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2019-06-13 15:37

上月期末有留抵稅額,這個月還是抵扣不完,不用做結(jié)轉(zhuǎn)賬務(wù)處理

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
上月期末有留抵稅額,這個月還是抵扣不完,不用做結(jié)轉(zhuǎn)賬務(wù)處理
2019-06-13 15:37:35
留抵稅額不需要賬務(wù)處理。
2019-12-10 14:30:08
你好,有留底稅額是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄的
2018-08-29 11:14:58
你好,賬務(wù)處理正確,需要注意,附加稅用的科目現(xiàn)在叫稅金及附加。6月賬務(wù)處理跟5月是一樣的,轉(zhuǎn)出未交增值稅,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 1000 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅1000,計提稅金及附加,同5月,借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅、教育費附加、地方教育費附加。6月繳納5月增值稅,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅2500 貸:銀行存款,繳納稅金及附加也一樣。
2020-07-12 19:02:29
你好,月末可以借應(yīng)交稅費(銷項稅額)貸應(yīng)交稅費(進項稅額)貸應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅――轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-11-09 18:35:04
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...