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送心意

文老師

職稱中級職稱

2019-11-05 21:05

您好,應該來說是需要做的,先把進項和銷項稅額轉(zhuǎn)到應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

一只神秘的羊 追問

2019-11-05 21:06

具體分錄是怎么樣的呢

文老師 解答

2019-11-05 22:25

結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額

      結(jié)轉(zhuǎn)進項時借:應交稅費一-應交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅

      貸:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額

      結(jié)轉(zhuǎn)銷項時借:應交稅費一應交增值稅- 銷項稅額

      貸:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時

      借:應交稅費一 應交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出貸:應交稅費一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅

      1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬;

      2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:

      借:應交稅費-  應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應交稅費-一未交增值稅

      繳納時借:應交稅費一未交增值稅 貸:銀行存款

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您好,應該來說是需要做的,先把進項和銷項稅額轉(zhuǎn)到應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2019-11-05 21:05:39
借,應交稅費~未交增值稅 貸,應交稅費~轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2021-07-08 15:06:38
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2022-02-18 16:40:17
你好,年末需要做結(jié)轉(zhuǎn)清零。
2018-01-10 19:36:56
你好,不需要結(jié)轉(zhuǎn),作為留抵稅額,從下期銷項中抵扣
2019-11-26 10:41:27
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