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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-05-23 18:36

您好
進項大于銷項 進項稅額留底 不需要做賬務(wù)處理 留待下期繼續(xù)抵扣

????????Utah 追問

2019-05-23 18:40

等下次進項小于銷項的時候一起把總額轉(zhuǎn)到未交增值稅里面去對嗎

bamboo老師 解答

2019-05-23 18:41

不是的 是轉(zhuǎn)銷項跟進項的差額就好了

????????Utah 追問

2019-05-23 18:50

哦哦對,我的意思是到時候就把
借:銷項(余額)
   貸:進項(余額)
    貸:應(yīng)交稅金-增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅  (差額)
 借:應(yīng)交稅金-增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅   (差額)
 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅 (差額)
對嗎

bamboo老師 解答

2019-05-23 19:20

借 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸 應(yīng)交稅費~未交增值稅

bamboo老師 解答

2019-05-23 19:21

進項跟銷項年底一次性的結(jié)平就好了

????????Utah 追問

2019-05-23 19:23

哦哦好的謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-05-23 19:27

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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相關(guān)問題討論
借,應(yīng)交稅費~未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費~轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2021-07-08 15:06:38
你好,年末需要做結(jié)轉(zhuǎn)清零。
2018-01-10 19:36:56
后面2行不需要做,結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方就可以
2020-02-18 15:17:52
是需要交稅的結(jié)轉(zhuǎn),還是不交增值稅的月末結(jié)轉(zhuǎn)呢?這個有兩類分錄
2019-08-30 14:49:46
進項大于銷項結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么做 1)只結(jié)轉(zhuǎn)需要抵扣的部分,例如銷項100,進項150,就結(jié)轉(zhuǎn)100,剩余的留在進項稅掛賬,資產(chǎn)負債表用負數(shù)表示。 2)全部結(jié)轉(zhuǎn)到“未交增值稅”,進項大于銷項,余額在借方,不用交稅,資產(chǎn)負債表也用負數(shù)列示。 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2018-12-20 17:38:30
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