
老師 ,當(dāng)月進項大于銷項月底怎么做進銷項分錄結(jié)轉(zhuǎn)
答: 借,應(yīng)交稅費~未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費~轉(zhuǎn)出多繳增值稅
在什么情況下,需要做結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅的分錄,結(jié)轉(zhuǎn)進項稅分錄,結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出的分錄?
答: 你好,年末需要做結(jié)轉(zhuǎn)清零。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
月末進項銷項結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做
答: 是需要交稅的結(jié)轉(zhuǎn),還是不交增值稅的月末結(jié)轉(zhuǎn)呢?這個有兩類分錄


????????Utah 追問
2019-05-23 18:40
bamboo老師 解答
2019-05-23 18:41
????????Utah 追問
2019-05-23 18:50
bamboo老師 解答
2019-05-23 19:20
bamboo老師 解答
2019-05-23 19:21
????????Utah 追問
2019-05-23 19:23
bamboo老師 解答
2019-05-23 19:27