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送心意

maize老師

職稱初級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師

2020-03-10 14:57

借銷項(xiàng)稅額 1000 轉(zhuǎn)出未交增值稅 500 貸進(jìn)項(xiàng)稅額 1500

付之一笑 追問

2020-03-10 15:03

謝謝老師

付之一笑 追問

2020-03-10 15:05

如果后邊再收到進(jìn)項(xiàng)400,銷項(xiàng)1000,要怎么做

maize老師 解答

2020-03-10 15:08

借銷項(xiàng)稅額 1000  貸進(jìn)項(xiàng)稅額 400 轉(zhuǎn)出未交增值稅 600   借轉(zhuǎn)出未交增值稅 100 貸未交增值稅 100

付之一笑 追問

2020-03-10 15:19

如果當(dāng)期轉(zhuǎn)出未交增值稅余額在借方是不是當(dāng)期就不用進(jìn)行賬務(wù)處理了

maize老師 解答

2020-03-10 15:23

是的,借方就不做下面了,

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借,應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi)~轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2021-07-08 15:06:38
后面2行不需要做,結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方就可以
2020-02-18 15:17:52
是需要交稅的結(jié)轉(zhuǎn),還是不交增值稅的月末結(jié)轉(zhuǎn)呢?這個(gè)有兩類分錄
2019-08-30 14:49:46
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么做 1)只結(jié)轉(zhuǎn)需要抵扣的部分,例如銷項(xiàng)100,進(jìn)項(xiàng)150,就結(jié)轉(zhuǎn)100,剩余的留在進(jìn)項(xiàng)稅掛賬,資產(chǎn)負(fù)債表用負(fù)數(shù)表示。 2)全部結(jié)轉(zhuǎn)到“未交增值稅”,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),余額在借方,不用交稅,資產(chǎn)負(fù)債表也用負(fù)數(shù)列示。 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2018-12-20 17:38:30
借銷項(xiàng)貸進(jìn)項(xiàng)差額計(jì)入未交增值稅
2018-10-08 15:03:22
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