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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-31 11:35

你好
借;應(yīng)付賬款等科目,貸;原材料等科目,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

郭郭 追問

2019-10-31 11:43

用不用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

鄒老師 解答

2019-10-31 11:44

你好,不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理,做購進(jìn)相反分錄就是了

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那需要按這個(gè)沖掉你們之前那個(gè)入庫存商品,根據(jù)商品這個(gè)比例沖掉,要是這個(gè)商品不一樣話,借庫存商品 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019-12-11 17:13:36
開紅字做借應(yīng)收 負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 負(fù)數(shù) 開正確發(fā)票做借應(yīng)收貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2019-04-11 07:52:39
你好,是要在年底開、當(dāng)月做賬
2018-01-18 13:47:42
你好 和原來分錄科目一樣 金額負(fù)數(shù)
2018-12-07 16:32:42
借應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 負(fù)數(shù)
2019-07-14 09:30:03
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