
老師請(qǐng)問本來應(yīng)該要支付的應(yīng)付賬款或其他應(yīng)付款,現(xiàn)在不用付,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄是借應(yīng)付賬款,貸營(yíng)業(yè)外收入嗎?
答: 你好,是的,是這樣的。
在不?老師 調(diào)整2019年6月5#憑證少付工資尾數(shù) 營(yíng)業(yè)外收入 0.31 調(diào)整2019年6月5#憑證少付工資尾數(shù) 其他應(yīng)付款 進(jìn)益澳門 -0.31 8、9、10月份少付了工資尾數(shù),在11月怎么做會(huì)計(jì)分錄?
答: 直接調(diào)整到營(yíng)業(yè)外收入就可以 不要放在其他應(yīng)付款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
在不?老師調(diào)整2019年6月5#憑證少付工資尾數(shù) 營(yíng)業(yè)外收入 0.31調(diào)整2019年6月5#憑證少付工資尾數(shù) 其他應(yīng)付款 進(jìn)益澳門 -0.318、9、10月份少付了工資尾數(shù),在11月怎么做會(huì)計(jì)分錄?
答: 少付的工資尾數(shù),是沖減費(fèi)用的

