
在不?老師 調(diào)整2019年6月5#憑證少付工資尾數(shù) 營業(yè)外收入 0.31 調(diào)整2019年6月5#憑證少付工資尾數(shù) 其他應(yīng)付款 進益澳門 -0.31 8、9、10月份少付了工資尾數(shù),在11月怎么做會計分錄?
答: 直接調(diào)整到營業(yè)外收入就可以 不要放在其他應(yīng)付款
因客戶違約,收取的保證金不退回,并且還要收罰款,會計分錄,是借:其他應(yīng)付款 貸:營業(yè)外收入 對嗎?
答: 你好,是的,把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入核算
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
其他應(yīng)付款掛賬多久需要調(diào)整為營業(yè)外收入?會計分錄如何做?
答: 你好,這個沒有規(guī)定調(diào)整的。

