
在不?老師 調(diào)整2019年6月5#憑證少付工資尾數(shù) 營業(yè)外收入 0.31 調(diào)整2019年6月5#憑證少付工資尾數(shù) 其他應(yīng)付款 進(jìn)益澳門 -0.31 8、9、10月份少付了工資尾數(shù),在11月怎么做會(huì)計(jì)分錄?
答: 直接調(diào)整到營業(yè)外收入就可以 不要放在其他應(yīng)付款
因客戶違約,收取的保證金不退回,并且還要收罰款,會(huì)計(jì)分錄,是借:其他應(yīng)付款 貸:營業(yè)外收入 對嗎?
答: 你好,是的,把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入核算
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
其他應(yīng)付款掛賬多久需要調(diào)整為營業(yè)外收入?會(huì)計(jì)分錄如何做?
答: 你好,這個(gè)沒有規(guī)定調(diào)整的。
你好,企業(yè)確定不需要支付的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入賬不平,這個(gè)分錄要怎么寫呢?
想咨詢一下,上月的其他應(yīng)付款已經(jīng)專營業(yè)外收入了,這個(gè)月又要付這筆款,請問調(diào)整的分錄怎么做?謝謝
老師之前財(cái)政補(bǔ)助做的其他應(yīng)付款,現(xiàn)在自查要做入營業(yè)外收入,請問怎么做調(diào)整分錄?
老師請問本來應(yīng)該要支付的應(yīng)付賬款或其他應(yīng)付款,現(xiàn)在不用付,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄是借應(yīng)付賬款,貸營業(yè)外收入嗎?

