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送心意

蔣飛老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-28 07:45

你好,
你的理解很對(duì)
次月初申報(bào)納稅時(shí),做分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)…未交增值稅
貸:銀行存款
這樣應(yīng)交稅費(fèi)科目賬也平了,無余額

春華秋實(shí) 追問

2019-10-28 08:01

剛做憑證,應(yīng)交稅費(fèi)賬戶余額是平了,但我發(fā)現(xiàn)銷項(xiàng)稅和待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額還有余額!是什么回事?沒做分錄嗎?

春華秋實(shí) 追問

2019-10-28 08:02

每月底增值稅要計(jì)提做分錄嗎?

蔣飛老師 解答

2019-10-28 08:13

你什么情況下,用待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目呢?

春華秋實(shí) 追問

2019-10-28 08:18

待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是什么意思?還是用進(jìn)項(xiàng)稅額好呢還是用……老師講一下,有點(diǎn)懵了

蔣飛老師 解答

2019-10-28 08:49

一般不用待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,直接記入進(jìn)項(xiàng)稅額就可以了

春華秋實(shí) 追問

2019-10-28 09:10

我現(xiàn)在在做一筆業(yè)務(wù)!2018年的12月的稅款6605元,19年1月份交的增值稅,印花稅……銀行存款是平的!就是應(yīng)交稅費(fèi)做不平(無18年結(jié)轉(zhuǎn)的銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)),請(qǐng)問怎么把應(yīng)交稅費(fèi)做平?謝謝,最后具體到分錄

蔣飛老師 解答

2019-10-28 09:26

可以結(jié)轉(zhuǎn)記入營(yíng)業(yè)外收入

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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。 做這個(gè)的
2021-02-21 14:29:04
你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20
你好,分錄對(duì)的。
2020-04-16 15:02:29
交納時(shí),借應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅,貸銀行存款,
2018-10-15 11:27:12
您好,上邊那個(gè)賬務(wù)處理,是企業(yè)準(zhǔn)則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個(gè)簡(jiǎn)便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
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