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送心意

maize老師

職稱初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2019-10-22 13:11

你認(rèn)證么,認(rèn)證就做進(jìn)項(xiàng)稅額就可以,

maize老師 解答

2019-10-22 13:12

要是認(rèn)證這個結(jié)轉(zhuǎn)做借銷項(xiàng)稅額  轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅額  就可以,這個轉(zhuǎn)出未交增值稅借方表示是留底稅額

翎翎 追問

2019-10-22 13:17

對呀,這是以前會計(jì)做的,認(rèn)證和沒認(rèn)證的都在一起了,因?yàn)槲壹疫M(jìn)項(xiàng)多都不要交稅,現(xiàn)在多少要交點(diǎn)呢,所以想將它們區(qū)分開來

maize老師 解答

2019-10-22 13:18

沒認(rèn)證??那沖掉,沒有認(rèn)證做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額, 認(rèn)證才做進(jìn)項(xiàng)稅額

翎翎 追問

2019-10-22 13:22

沖減是不是借:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:進(jìn)項(xiàng)稅額,沒抵扣的轉(zhuǎn)入待抵扣里面

maize老師 解答

2019-10-22 13:27

不是,你到底認(rèn)證么,待抵扣只有輔導(dǎo)期和進(jìn)口轉(zhuǎn)回小規(guī)模才有這個科目使用

翎翎 追問

2019-10-22 13:33

沒認(rèn)證呀,我以為沒認(rèn)證的要放進(jìn)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額中,是要放進(jìn)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額中嗎

maize老師 解答

2019-10-22 13:37

沒有認(rèn)證是做待認(rèn)證下面核算,這個二級科目 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

翎翎 追問

2019-10-22 13:50

借待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,貸進(jìn)項(xiàng)稅額,是么?

maize老師 解答

2019-10-22 13:52

不是,你沖掉之前重新做,科目不變數(shù)字是負(fù)數(shù),這個結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅這個金額不對啊,需要沖掉啊

翎翎 追問

2019-10-22 13:59

是先沖掉原來的結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值稅,然后做待認(rèn)證,在重新做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,是這樣的嗎?

maize老師 解答

2019-10-22 14:10

是的,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額沒有認(rèn)證之前是不需要結(jié)轉(zhuǎn)

翎翎 追問

2019-10-22 14:17

有點(diǎn)復(fù)雜,謝謝你的耐心解答

maize老師 解答

2019-10-22 14:29

滿意請給五星好評,謝謝

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相關(guān)問題討論
如果要寫金額就必須放在具體的題目中,這樣直接寫金額是沒辦法寫的。
2018-11-24 16:14:11
?你好? 是的 就是這樣來做分錄的?
2021-06-07 14:06:56
您好,對的。      
2017-05-24 22:57:12
同學(xué)您好, 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一-應(yīng)交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅- 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一 應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬;
2021-06-14 18:27:51
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅/銷項(xiàng)稅? 轉(zhuǎn)出未交增值稅 3個不需要結(jié)轉(zhuǎn)平的 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,勾選抵扣時(shí)轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2024-05-28 15:05:27
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