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送心意

小黎老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-21 14:56

您好,需要增加 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額

翎翎 追問

2019-10-21 15:11

我增加了,分錄怎么做呀

小黎老師 解答

2019-10-21 15:15

您好,你這個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,當(dāng)?shù)鼐筒灰D(zhuǎn)入未交增值稅就可以了

翎翎 追問

2019-10-21 16:31

哎呀,我上面不是寫了,是以前會(huì)計(jì)做的么,我只是想咨詢下這個(gè)怎么做分錄
,你直接告訴我就行啦

小黎老師 解答

2019-10-21 16:33

您好,借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額

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按這個(gè)截圖這個(gè)做,這個(gè)截圖做,
2021-02-26 15:53:43
學(xué)員你好,計(jì)提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
你這個(gè)第一個(gè)分錄做反了吧
2019-10-27 22:28:20
你好,您看下這個(gè)內(nèi)容 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn)) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2020-06-16 15:18:09
你好, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 90 這筆分錄是將銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的差額轉(zhuǎn)入到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目中 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 90 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 90 然后再由應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個(gè)科目轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2020-03-24 12:35:16
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