你好,請(qǐng)問下,原來會(huì)計(jì)月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,做的分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng),可是進(jìn)項(xiàng)中有未做抵扣的,能將它們分開,分錄要怎么做
翎翎
于2019-10-21 14:54 發(fā)布 ??833次瀏覽
- 送心意
小黎老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-10-21 14:56
您好,需要增加 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
相關(guān)問題討論

按這個(gè)截圖這個(gè)做,這個(gè)截圖做,
2021-02-26 15:53:43

學(xué)員你好,計(jì)提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28

你這個(gè)第一個(gè)分錄做反了吧
2019-10-27 22:28:20

你好,您看下這個(gè)內(nèi)容
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn))
貸,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2020-06-16 15:18:09

你好,
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 100
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 10
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 90
這筆分錄是將銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的差額轉(zhuǎn)入到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目中
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 90
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 90
然后再由應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個(gè)科目轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2020-03-24 12:35:16
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翎翎 追問
2019-10-21 15:11
小黎老師 解答
2019-10-21 15:15
翎翎 追問
2019-10-21 16:31
小黎老師 解答
2019-10-21 16:33