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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-10-16 09:06

只把進(jìn)項和銷項轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅未交科目。是不是進(jìn)項轉(zhuǎn)出也要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅還是怎么處理?

??晶晶??? 追問

2019-10-16 10:31

好的,這個月結(jié)轉(zhuǎn)處理完后,現(xiàn)在已交稅金上貸方余額還有0.04怎么調(diào)賬處理一下?是之前遺留

??晶晶??? 追問

2019-10-16 10:43

我才接手,以前是其他會計做的,估計是未開票收入確認(rèn)出現(xiàn)的四舍五入??丛趺凑{(diào)下合適?

??晶晶??? 追問

2019-10-16 10:49

我看一下,是賬面進(jìn)賬留底比增值稅申報主表的留底少幾分,這個怎么調(diào)成一質(zhì)?

??晶晶??? 追問

2019-10-16 11:12

稅還沒有報?還沒有調(diào)整省了0.04余額。

月月老師 解答

2019-10-15 17:37

你好,這幾個科目都是需要結(jié)轉(zhuǎn)的,你結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候沒有結(jié)轉(zhuǎn)嗎

月月老師 解答

2019-10-16 09:17

你好,是的
借:銷項
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
貸:進(jìn)項稅額
已交稅金
轉(zhuǎn)出未交增值稅
應(yīng)該是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的。
借:應(yīng)交稅金—增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅金—未交增值稅

月月老師 解答

2019-10-16 10:37

你好,已交稅金怎么會有貸方余額呢,之前如何發(fā)生的呢。

月月老師 解答

2019-10-16 10:45

你好,也一并轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面。

月月老師 解答

2019-10-16 10:52

你好,你報完稅了嗎,我覺得年底一起調(diào)整比較好。用營業(yè)外收支調(diào)整納稅四舍五入的問題、。這應(yīng)該是在發(fā)生四舍五入的時候調(diào)整的。

月月老師 解答

2019-10-16 11:18

你好,你看一下結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,和報稅的金額有差異嗎,沒有就這樣結(jié)轉(zhuǎn)。

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只把進(jìn)項和銷項轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅未交科目。是不是進(jìn)項轉(zhuǎn)出也要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅還是怎么處理?
2019-10-16 09:06:57
年末上述這些科目都是需要結(jié)轉(zhuǎn)處理,余額需要結(jié)平處理。
2020-12-25 14:40:14
你好!轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-未交增值稅。計入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅已交稅金。
2019-05-19 20:31:47
結(jié)轉(zhuǎn)的分錄該如何寫
2017-01-10 09:07:20
您好,是的 當(dāng)月已繳納的增值稅使用已交稅金這個科目,繳納稅款時: 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款 為您提供解答,如滿意,請五星好評哦
2019-02-15 08:41:27
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