
內(nèi)賬,核算稅,月末應(yīng)交稅費結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄
答: 你好,應(yīng)交稅費有余額是可以的,不用結(jié)轉(zhuǎn)的。
應(yīng)交稅費和已交稅費怎么結(jié)轉(zhuǎn)???分錄怎么做
答: 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(已交稅費)
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅月未結(jié)轉(zhuǎn)的會計分錄如何做?
答: 老師:那很簡單,你要先準(zhǔn)備增值稅納稅申報表,然后根據(jù)實際情況進(jìn)行會計分錄的編制,包括收入、成本、稅金等,最后確定相關(guān)的結(jié)轉(zhuǎn)金額,對應(yīng)的會計分錄,完成后就可以按時交稅了。
老師結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,借應(yīng)交稅費增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,貸,應(yīng)交稅費,未交增值稅。做這一比分錄可以嗎
年中沒有做過應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅科目的結(jié)轉(zhuǎn)分錄,年底如何做結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,我上年度應(yīng)交稅費有一萬多免稅苗木稅費沒做進(jìn)去,這個季度怎么沖銷結(jié)轉(zhuǎn)?分錄怎么做?


雨天 追問
2019-10-15 17:45
立紅老師 解答
2019-10-15 17:46
雨天 追問
2019-10-15 17:48
立紅老師 解答
2019-10-15 17:50