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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2019-10-15 17:36

你好,應(yīng)交稅費有余額是可以的,不用結(jié)轉(zhuǎn)的。

雨天 追問

2019-10-15 17:45

后面繳稅,分錄怎么做

立紅老師 解答

2019-10-15 17:46

你好,借:應(yīng)交稅費   貸:銀行存款

雨天 追問

2019-10-15 17:48

好的,謝謝

立紅老師 解答

2019-10-15 17:50

不客氣的,滿意請給5星好評,非常感謝!祝工作愉快!

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相關(guān)問題討論
你好,應(yīng)交稅費有余額是可以的,不用結(jié)轉(zhuǎn)的。
2019-10-15 17:36:19
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(已交稅費)
2017-07-16 16:13:36
同學(xué)好,應(yīng)交稅費年度不需要結(jié)轉(zhuǎn)分錄
2019-01-03 15:39:01
老師:那很簡單,你要先準備增值稅納稅申報表,然后根據(jù)實際情況進行會計分錄的編制,包括收入、成本、稅金等,最后確定相關(guān)的結(jié)轉(zhuǎn)金額,對應(yīng)的會計分錄,完成后就可以按時交稅了。
2023-03-08 13:00:29
月底結(jié)轉(zhuǎn)時,借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。同時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅。 下月交稅時,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸;現(xiàn)金或者銀行存款。
2020-01-02 13:19:49
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