
內(nèi)賬,核算稅,月末應交稅費結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄
答: 你好,應交稅費有余額是可以的,不用結(jié)轉(zhuǎn)的。
應交稅費和已交稅費怎么結(jié)轉(zhuǎn)???分錄怎么做
答: 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(已交稅費)
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
應交稅費應交增值稅月未結(jié)轉(zhuǎn)的會計分錄如何做?
答: 老師:那很簡單,你要先準備增值稅納稅申報表,然后根據(jù)實際情況進行會計分錄的編制,包括收入、成本、稅金等,最后確定相關(guān)的結(jié)轉(zhuǎn)金額,對應的會計分錄,完成后就可以按時交稅了。


雨天 追問
2019-10-15 17:45
立紅老師 解答
2019-10-15 17:46
雨天 追問
2019-10-15 17:48
立紅老師 解答
2019-10-15 17:50