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送心意

江老師

職稱高級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2019-11-12 16:59

年底需要結(jié)轉(zhuǎn)處理
一、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
二、同時轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

隨便 追問

2019-11-12 17:14

我還涉及有預(yù)交增值稅

江老師 解答

2019-11-12 17:15

預(yù)交增值稅不結(jié)轉(zhuǎn)。

隨便 追問

2019-11-12 17:15

年初還有留抵

江老師 解答

2019-11-12 17:15

這個就是屬于預(yù)交的增值稅金額,就是在賬面上顯示余額

隨便 追問

2019-11-12 17:21

結(jié)轉(zhuǎn)完,哪個科目下的數(shù)字就是我全年交增值稅的數(shù)字?怎么和報表數(shù)字保持一致啊

隨便 追問

2019-11-12 17:21

增值稅賬務(wù)處理比較暈

江老師 解答

2019-11-12 17:22

結(jié)轉(zhuǎn)完后,就是與增值稅主表的數(shù)據(jù)一致。

隨便 追問

2019-11-12 17:24

賬上的哪個科目數(shù)字和報表的哪個數(shù)字對應(yīng)?

江老師 解答

2019-11-12 17:35

報表中的留抵稅額或應(yīng)交增值稅,與“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目的余額是對應(yīng)的。

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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2023-03-30 13:44:51
就時當(dāng)月有多交的增值稅抵減當(dāng)月欠繳的增值稅。
2017-03-01 15:16:40
是的,收到增值稅的退稅時,借:銀行存款,貸:營業(yè)外收入
2023-10-07 09:34:58
同學(xué)請稍等,稍后為你解答
2020-05-07 22:08:27
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 留底的稅額
2019-10-14 17:53:53
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