老師,5月開了份發(fā)票,5月貨物出庫了,發(fā)票開錯了,6月紅 問
直接原分錄紅沖就行,沒有補開票就按未開票收入申報增值稅 答
老師 我們小規(guī)模納稅人,申報2季度增值稅,要先申報 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
@郭老師,收到個稅手續(xù)費38.58,4月申報了增值稅,稅額 問
可是你這個是銷項稅額呀,借銀行存款38.58 貸營業(yè)外收入38.58÷1.0616 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項2.18 答
老師,稅賬庫存結(jié)存數(shù)量為0,由于小數(shù)點原因金額還結(jié) 問
你好,你這個計入營業(yè)外支出就可以了。 答
老師,這個是依據(jù)哪個公式算來的,沒明白解析 問
你好同學! 能否詳細說一下你的問題呢 目前只可以看到您引用的題目,但是無法看到相關(guān)的計算過程及答案解析 答

一般納稅人財務(wù)報表里列示的應(yīng)交增值稅是按科目余額表應(yīng)交增值稅期末借方余額填嗎
答: 是的,根據(jù)你科目余額表填寫
一般納稅人科目余額表應(yīng)交增值稅貸方余額和我表上應(yīng)交增值稅數(shù)額不一致,請問怎么給調(diào)整過來
答: 你好先去檢查下 是什么原因?qū)е碌牟灰恢?。 這樣你才好去調(diào)整 是多結(jié)轉(zhuǎn)了還是什么原因
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
小規(guī)模財務(wù)軟件科目余額表中的主營業(yè)務(wù)收入,乘以0.03,就是應(yīng)交增值稅嗎?和科目余額表中的應(yīng)交增值稅應(yīng)該是一樣的吧?
答: 你好,是根據(jù)主營業(yè)務(wù)收入貸方發(fā)生額*0.03計算應(yīng)交增值稅,與科目余額表的應(yīng)交增值稅數(shù)據(jù)應(yīng)當是一致的


張淑婷 追問
2019-10-14 09:04
maize老師 解答
2019-10-14 09:08