
一般納稅人財(cái)務(wù)報(bào)表里列示的應(yīng)交增值稅是按科目余額表應(yīng)交增值稅期末借方余額填嗎
答: 是的,根據(jù)你科目余額表填寫
一般納稅人科目余額表應(yīng)交增值稅貸方余額和我表上應(yīng)交增值稅數(shù)額不一致,請問怎么給調(diào)整過來
答: 你好先去檢查下 是什么原因?qū)е碌牟灰恢?。 這樣你才好去調(diào)整 是多結(jié)轉(zhuǎn)了還是什么原因
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
您好,我們是一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目有余額,請問這個(gè)科目怎么轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目?
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅


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