老師,公司將貸款的錢,一部分轉(zhuǎn)到了私人賬戶,一部分 問
按時(shí)還款就沒事,如果沒按時(shí)還款就涉嫌騙貸 答
有點(diǎn)沒搞懂那個(gè)減值是啥意思?存貨那個(gè)200減去191 問
您好,這個(gè)具體的題干能截圖一下嗎 答
允許商品流通企業(yè)將采購(gòu)商品過程中發(fā)生的金額較 問
同學(xué)你好,我給你解答 答
為什么沒計(jì)算20000的利息,期初借,6月份現(xiàn)金支出沒 問
20000 元長(zhǎng)期借款需算 6 月利息,因題目明確 “按月付息”,與是否還款無(wú)關(guān),當(dāng)月利息 150 元應(yīng)計(jì)入現(xiàn)金支出。 答
老師您好!公司通過世博會(huì)購(gòu)進(jìn)了一輛寶馬汽車(已付 問
你好這個(gè)對(duì)方給你服務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎 答

商貿(mào)公司,上月開了三次促銷服務(wù)費(fèi)發(fā)票,本月申報(bào)增值稅的時(shí)候申報(bào)表三用不用填,這樣填對(duì)嗎
答: 你好,要填入增值稅申報(bào)表里面
老師您好,商貿(mào)公司開具的促銷服務(wù)費(fèi),增值稅申報(bào)表怎么填報(bào)呢?是可以享受減免嗎
答: 你好,6%一般計(jì)稅里面填寫沒有優(yōu)惠政策 附表三第三行第一列
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
勞務(wù)公司申報(bào)增值稅,和一般的商貿(mào)公司有什么不同
答: 您好,勞務(wù)派遣可以選擇差額征稅申報(bào),根據(jù)您是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人,分別如下處理: 1.一般納稅人按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法的差額征稅會(huì)計(jì)處理 企業(yè)接受應(yīng)稅服務(wù)時(shí),按規(guī)定允許扣減銷售額而減少的銷項(xiàng)稅額,借記應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅科目,按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額與上述增值稅額的差額,借記主營(yíng)業(yè)務(wù)成本等科目,按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,貸記銀行存款、應(yīng)付賬款等科目. 特別提醒:因一般納稅人按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法差額納稅,簡(jiǎn)易計(jì)稅方法的應(yīng)納稅額對(duì)應(yīng)的科目是應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅,其抵減的銷項(xiàng)稅額不能抵減一般計(jì)稅方法的銷項(xiàng)稅額,所以沒有按照財(cái)會(huì)〔2012〕13號(hào)規(guī)定的,在應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅增設(shè)營(yíng)改增抵減的銷項(xiàng)稅額科目下核算,在應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅科目下核算按規(guī)定允許扣減銷售額而減少的應(yīng)交增值稅. 2.小規(guī)模納稅人差額征稅會(huì)計(jì)處理 財(cái)政部關(guān)于印發(fā)《營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)有關(guān)企業(yè)會(huì)計(jì)處理規(guī)定》的通知(財(cái)會(huì)〔2012〕13號(hào))規(guī)定:企業(yè)接受應(yīng)稅服務(wù)時(shí),按規(guī)定允許扣減銷售額而減少的應(yīng)交增值稅,借記應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅科目,按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額與上述增值稅額的差額,借記主營(yíng)業(yè)務(wù)成本等科目,按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,貸記銀行存款、應(yīng)付賬款等科目. 勞務(wù)派遣差額征稅申報(bào)應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)處理? 對(duì)于期末一次性進(jìn)行賬務(wù)處理的企業(yè),期末,按規(guī)定當(dāng)期允許扣減銷售額而減少的應(yīng)交增值稅,借記應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅科目,貸記主營(yíng)業(yè)務(wù)成本等科目. 勞務(wù)派遣差額征稅申報(bào)應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)處理? 對(duì)于期末一次性進(jìn)行賬務(wù)處理的企業(yè),期末,按規(guī)定當(dāng)期允許扣減銷售額而減少的應(yīng)交增值稅,借記應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅科目,貸記主營(yíng)業(yè)務(wù)成本等科目.
請(qǐng)問申報(bào)增值稅,稅控盤服務(wù)費(fèi)是填附表4和增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎?
老師,請(qǐng)問下增值稅稅控服務(wù)費(fèi)280申報(bào)的時(shí)候應(yīng)填寫增值稅申報(bào)表哪一欄
一般貿(mào)易納稅人,收到的航天技術(shù)服務(wù)費(fèi)可以在增值稅申報(bào)表里抵扣嗎?怎么填寫申報(bào)?
實(shí)操-報(bào)稅-商貿(mào)零售-金馬商貿(mào)有限公司-增值稅申報(bào)表-進(jìn)入 -填寫 可是不能填寫數(shù)據(jù)


哲妮 追問
2019-10-12 18:22
哲妮 追問
2019-10-12 18:23
彩麗老師 解答
2019-10-12 20:03
彩麗老師 解答
2019-10-12 20:03
哲妮 追問
2019-10-12 21:32
彩麗老師 解答
2019-10-12 22:00