
老師,去年7月有一筆管理費(fèi)用重入賬,調(diào)整分錄如何處理,能紅沖?
答: 你好,這樣做調(diào)整分錄 借;相關(guān)科目,貸;以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用
老師好,16年幫其他公司代墊水電修理等等費(fèi)用,當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)沒掛往來賬,直接入賬管理費(fèi)用,現(xiàn)與對(duì)方清算還款了,分錄要怎么做?。?/p>
答: 你好,同學(xué)。 借:銀行存款 貸 以前年度損益調(diào)整 借 以前年度損益調(diào)整 貸 未分配利潤(rùn)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,公司交的社保分單位部分和個(gè)人部分,可以不計(jì)入職工應(yīng)付薪酬,直接計(jì)入管理費(fèi)用,求分錄,謝謝
答: 你好,公司的部分是需要通過應(yīng)付職工薪酬核算的 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 ——社保(公司) 個(gè)人社保在發(fā)放工資 時(shí)扣下 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人)

