收11600元,本應(yīng)確認(rèn)為收入,而會計(jì)卻故意計(jì)入管理費(fèi)用,在次年應(yīng)做什么分錄調(diào)整?
福娃
于2020-01-02 14:29 發(fā)布 ??945次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計(jì)師
2020-01-02 14:35
紅沖之前的
然后做借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
相關(guān)問題討論

您好同學(xué)
借:固定資產(chǎn) 貸:以前年度損益調(diào)整
借;以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤
2020-04-24 11:41:06

學(xué)員您好:
建議進(jìn)入低值易耗品進(jìn)行核算,以便設(shè)置臺賬,將來盤點(diǎn)時有賬可尋。
2019-08-08 09:34:10

你好!可以計(jì)入項(xiàng)目的成本核算
2018-09-11 16:11:27

舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500
月頭繳納時會計(jì)分錄為:
借:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(fèi)(單位部分)716
其他應(yīng)收款--社會保險費(fèi)(個人部分)279
貸:銀行存款 995
月底計(jì)提會計(jì)分錄為:
借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---社會保險費(fèi)(單位部分)716
貸:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(fèi)(單位部分)716
借;管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---工資3500
貸;應(yīng)付職工薪酬-工資3500
個人部分從工資中扣回時,會計(jì)分錄為:
借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù))3500
貸:其他應(yīng)收款--社會保險費(fèi)(個人部分)279
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個人所得稅 0
庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實(shí)發(fā)數(shù))3221
2017-06-12 15:25:36

您好!員工宿舍的租金計(jì)入借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利,支付租金的時候,借應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利 貸現(xiàn)金等。
2017-06-10 14:14:54
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