国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2020-01-02 14:35

紅沖之前的
然后做借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)

福娃 追問

2020-01-02 14:37

什么意思,我不明白

郭老師 解答

2020-01-02 14:38

紅沖之前你錯誤的,然后做正確的。

福娃 追問

2020-01-02 14:43

把分錄告訴我

郭老師 解答

2020-01-02 14:47

你之前分錄是怎么做的?

郭老師 解答

2020-01-02 14:47

你之前怎么做的我不知道,沒法給你寫分錄。

福娃 追問

2020-01-02 14:48

老師,你是不專業(yè)還是故意的?題目不是告訴你了嗎

福娃 追問

2020-01-02 14:50

借,銀存11600   貸,管理費(fèi)用11600

郭老師 解答

2020-01-02 14:51

你好,你的完整分錄管理費(fèi)用借方是銀行存款嗎?
是的話,借管理費(fèi)用貸銀行存款,借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。

福娃 追問

2020-01-02 14:55

老師,這是次年調(diào)整呢,怎么還用管理費(fèi)用和主營業(yè)務(wù)收入科目?再一個還會涉及到企業(yè)所得稅和利潤分配和盈余公積的調(diào)整吧?

郭老師 解答

2020-01-02 15:01

你好,之前的年報不修改的,直接到今年不修改以前年度的
在今年的做就可以了

福娃 追問

2020-01-02 15:04

涉及到損益類科目要用’以前年度損益調(diào)整’科目吧?這個你不知道?你把完整的分錄寫給我

郭老師 解答

2020-01-02 15:09

你好,你要去修改之前的年報嗎?你現(xiàn)在是少交了所得稅要去補(bǔ)交所得稅,交滯納金嗎?

郭老師 解答

2020-01-02 15:09

你現(xiàn)在是沒有聽懂我的意思,我明白你的意思。

郭老師 解答

2020-01-02 15:09

在你不修改你的年報,不去交滯納金的前提下,按上面的分錄做就可以。

福娃 追問

2020-01-02 15:12

次年調(diào)整損益類科目是不能用管理費(fèi)用和主營業(yè)務(wù)收入科目的,你不知道?你把完整的分錄寫給我

郭老師 解答

2020-01-02 15:16

次年調(diào)整損益類科目是不能用管理費(fèi)用和主營業(yè)務(wù)收入科目的,你不知道?
哪個文件規(guī)定的?你給我發(fā)過來看一下。

福娃 追問

2020-01-02 15:22

你看一下

郭老師 解答

2020-01-02 15:26

你的財務(wù)報表是不是已經(jīng)申報了
18年的
如果你用以前年度損益調(diào)整,你的所得稅是不是少交了多抵扣了。
你還得返回去修改一八年的年報。

郭老師 解答

2020-01-02 15:26

如果你用主營業(yè)務(wù)和管理費(fèi)用來調(diào)整,是不是就在二零年匯算清繳調(diào)整呢?

福娃 追問

2020-01-02 15:36

你這說的是什么?你是故意誤導(dǎo)我的吧?

郭老師 解答

2020-01-02 15:41

借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款,借銀行存款貸1000年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi),我沒有故意引導(dǎo)你,你可以問其他的老師,謝謝。

福娃 追問

2020-01-02 16:14

還有企業(yè)所得稅要不要計(jì)提?利潤分配和盈余公積還沒結(jié)轉(zhuǎn)呢?

郭老師 解答

2020-01-02 16:19

所得稅你沒有交,沒法計(jì)提
你得去稅務(wù)局問下你稅務(wù)局能修改你的年報吧,去修改年報就行。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好同學(xué) 借:固定資產(chǎn) 貸:以前年度損益調(diào)整 借;以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤
2020-04-24 11:41:06
學(xué)員您好: 建議進(jìn)入低值易耗品進(jìn)行核算,以便設(shè)置臺賬,將來盤點(diǎn)時有賬可尋。
2019-08-08 09:34:10
你好!可以計(jì)入項(xiàng)目的成本核算
2018-09-11 16:11:27
舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時會計(jì)分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(fèi)(單位部分)716 其他應(yīng)收款--社會保險費(fèi)(個人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計(jì)提會計(jì)分錄為: 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---社會保險費(fèi)(單位部分)716 貸:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(fèi)(單位部分)716 借;管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---工資3500 貸;應(yīng)付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時,會計(jì)分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù))3500 貸:其他應(yīng)收款--社會保險費(fèi)(個人部分)279 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個人所得稅 0 庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實(shí)發(fā)數(shù))3221
2017-06-12 15:25:36
您好!員工宿舍的租金計(jì)入借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利,支付租金的時候,借應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利 貸現(xiàn)金等。
2017-06-10 14:14:54
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    相似問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...