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送心意

何江何老師

職稱中級會計師,高級會計師,稅務(wù)師

2020-04-24 11:41

您好同學(xué)
借:固定資產(chǎn)  貸:以前年度損益調(diào)整
借;以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤

balabala 追問

2020-04-24 11:42

這樣年度利潤表的本年累計凈利潤就不等于資產(chǎn)負(fù)債表年末未分配利潤減去年初未分配利潤的金額了,沒有問題嗎?

何江何老師 解答

2020-04-24 11:53

你好同學(xué)
同學(xué)這個是因為這個原因調(diào)整引起的是可以的

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您好同學(xué) 借:固定資產(chǎn) 貸:以前年度損益調(diào)整 借;以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤
2020-04-24 11:41:06
學(xué)員您好: 建議進(jìn)入低值易耗品進(jìn)行核算,以便設(shè)置臺賬,將來盤點(diǎn)時有賬可尋。
2019-08-08 09:34:10
你好!可以計入項目的成本核算
2018-09-11 16:11:27
舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時會計分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(fèi)(單位部分)716 其他應(yīng)收款--社會保險費(fèi)(個人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計提會計分錄為: 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---社會保險費(fèi)(單位部分)716 貸:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(fèi)(單位部分)716 借;管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---工資3500 貸;應(yīng)付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時,會計分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù))3500 貸:其他應(yīng)收款--社會保險費(fèi)(個人部分)279 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個人所得稅 0 庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實發(fā)數(shù))3221
2017-06-12 15:25:36
您好!員工宿舍的租金計入借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利,支付租金的時候,借應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利 貸現(xiàn)金等。
2017-06-10 14:14:54
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