
老師,去年7月有一筆管理費(fèi)用重入賬,調(diào)整分錄如何處理,能紅沖?
答: 你好,這樣做調(diào)整分錄 借;相關(guān)科目,貸;以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用
老師好,16年幫其他公司代墊水電修理等等費(fèi)用,當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)沒(méi)掛往來(lái)賬,直接入賬管理費(fèi)用,現(xiàn)與對(duì)方清算還款了,分錄要怎么做???
答: 你好,同學(xué)。 借:銀行存款 貸 以前年度損益調(diào)整 借 以前年度損益調(diào)整 貸 未分配利潤(rùn)
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,公司交的社保分單位部分和個(gè)人部分,可以不計(jì)入職工應(yīng)付薪酬,直接計(jì)入管理費(fèi)用,求分錄,謝謝
答: 你好,公司的部分是需要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬核算的 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 ——社保(公司) 個(gè)人社保在發(fā)放工資 時(shí)扣下 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人)


海洋 追問(wèn)
2019-07-19 11:39
鄒老師 解答
2019-07-19 11:40