老師,這個題答案對嗎?其他綜合收益20在貸方,處置時 問
你好,請稍等,稍后發(fā)。 答
單位本月開的大病互助發(fā)票包含了本月繳費(fèi)和之前 問
你去查一下其他應(yīng)收款里面有沒有余額 之前掛了哪個科目?現(xiàn)在貸方就是你是哪個科目要不不平。 答
小規(guī)模季度銷售額超過30萬,是交3%還是1% 問
小規(guī)模季度銷售額超過30萬,是全額按1%交 答
1、項目地預(yù)繳增值稅:28675.082、機(jī)構(gòu)所在地繳納 問
你好,這個借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-預(yù)交稅金28675.08 貸銀行存款 然后借銷項,貸進(jìn)項,貸預(yù)繳,貸未交。 最后借未交增值稅4757.89 貸銀行存款。 答
老師好,小規(guī)模納稅人酒店,注冊資金50萬,有3個股東,經(jīng) 問
借其他應(yīng)付款 貸營業(yè)外收入 注銷的做這個 如果不注銷的話,可以繼續(xù)掛賬以后支付 答

合并資產(chǎn)負(fù)債表左邊大于右邊 該怎么檢查修改呢
答: 同學(xué)你好,先去科目余額表,去查下各科目余額
合并報表和資產(chǎn)負(fù)債表日有什么區(qū)別?
答: 合并報表是母子公司的合并報表 資產(chǎn)負(fù)債表日是一個時點(diǎn)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,就是我合并幾個資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)相加,但是往下拉的時候數(shù)據(jù)不對,沒有帶過來,怎么辦呢
答: 有公式的話,下拉檢查公式,公式中引用數(shù)據(jù)不對,結(jié)果就會不對


李雪見 追問
2019-10-12 11:34
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2019-10-12 11:35
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2019-10-12 11:36
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2019-10-12 11:50