
我單位滿足連續(xù)6個(gè)月留抵退稅的條件,但現(xiàn)在已經(jīng)填完9月稅期的申報(bào)表了,不想作廢了。能11月初報(bào)10月稅期表時(shí)再報(bào)這個(gè)留抵退稅嗎?還是報(bào)4-9月連續(xù)6個(gè)月的嗎?
答: 能11月初報(bào)10月稅期表時(shí)再報(bào)這個(gè)留抵退稅
您好,我單位滿足連續(xù)6個(gè)月留抵退稅的條件,但現(xiàn)在已經(jīng)填完9月稅期的申報(bào)表了,不想作廢了。能11月初報(bào)10月稅期表時(shí)再報(bào)這個(gè)留抵退稅嗎?還是報(bào)4-9月連續(xù)6個(gè)月的?還是報(bào)4-10月連續(xù)7個(gè)月的?
答: 你好,不能呢,留底不可以這樣報(bào)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
核心征管提示信息:該納稅人該屬期納稅申報(bào)表已被出口退稅系統(tǒng)審核通過且期末留抵稅額不為0,不能更正增值稅申報(bào)表或者作廢增值稅申報(bào)表怎么操作呢
答: 是你先報(bào)的出口退稅沒法在更正申報(bào)了

