
我單位滿足連續(xù)6個月留抵退稅的條件,但現(xiàn)在已經(jīng)填完9月稅期的申報表了,不想作廢了。能11月初報10月稅期表時再報這個留抵退稅嗎?還是報4-9月連續(xù)6個月的嗎?
答: 能11月初報10月稅期表時再報這個留抵退稅
您好,我單位滿足連續(xù)6個月留抵退稅的條件,但現(xiàn)在已經(jīng)填完9月稅期的申報表了,不想作廢了。能11月初報10月稅期表時再報這個留抵退稅嗎?還是報4-9月連續(xù)6個月的?還是報4-10月連續(xù)7個月的?
答: 你好,不能呢,留底不可以這樣報
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
核心征管提示信息:該納稅人該屬期納稅申報表已被出口退稅系統(tǒng)審核通過且期末留抵稅額不為0,不能更正增值稅申報表或者作廢增值稅申報表怎么操作呢
答: 是你先報的出口退稅沒法在更正申報了


對、 追問
2019-10-11 11:24
文文老師 解答
2019-10-11 11:30